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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計(jì)師

2017-09-16 08:37

1、未收到發(fā)票需要暫估入庫: 
借:原材料 
貸:銀行存款等 
2、借:原材料 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:銀行存款 
3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

星星 追問

2017-09-16 08:43

請問下我們是籌建期,設(shè)備5月份付款一部分,6月份付款一部分,7月份收到發(fā)票。我們的賬7月份開始做,可以把5-7月份付款的,合并在一起做嗎?

方亮老師 解答

2017-09-16 08:52

可以這樣操作。

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1、未收到發(fā)票需要暫估入庫: 借:原材料 貸:銀行存款等 2、借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-09-16 08:37:10
你好,發(fā)票未到可以先按照材料不含稅價暫估入賬,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款。收到發(fā)票后,原暫估憑證紅沖,借:原材料 負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)。同時根據(jù)發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。
2019-05-14 11:17:26
您好!您可以再試試認(rèn)證下。如果實(shí)在通不過就吧進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到原材料成本里面去。借:原材料,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2016-04-20 15:36:47
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
2019-12-19 11:23:52
借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金) 認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-07-03 20:18:41
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