
6月憑證 借 管理費用--交通費100 貸 銀行存款 100 會計科目寫錯了,銀行存款要改成庫存現(xiàn)金。如何在7月的憑證里面作科目調整 ?借 管理費用--交通費100 貸 庫存現(xiàn)金 100
答: 借:銀行存款100貸:庫存現(xiàn)金100
請問從銀行轉個人報銷款(無借支),第一種,記帳為:借:庫存現(xiàn)金貸:銀行存款,借:管理費用…貸:庫存現(xiàn)金,第二種或:借:管理費用 貸:銀行存款,兩種記帳方式都對嗎?代理記帳用的第一種,我認為第二種更準確。多謝!
答: 你好 1.? 權責發(fā)生制來做賬的話 第二種更準確的? ?如果是直接轉給個人的話? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工傷保險和五險可以計入管理費用嗎? 借:管理費用~福利費 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
答: 單位繳納部分:借:管理費用--社保等 貸:應付職工薪酬--社保等(單位)


袁老師 解答
2017-09-15 18:31
袁老師 解答
2017-09-15 18:43