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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-09-15 16:38

你好!先做預(yù)收。然后本月實際有多少收入就沖減預(yù)收。

侯時小 追問

2017-09-15 18:35

出納這邊這就月底 的時制作一個表格,本期預(yù)收貨款,本期發(fā)生金額,然后直接給會計制單入賬可以的嗎,然后上期結(jié)轉(zhuǎn)多得或者負(fù)數(shù)的情況是不用理會的把

宋生老師 解答

2017-09-16 08:58

你好!你不用軟件做的嗎?

侯時小 追問

2017-09-16 09:03

@宋老師:用的,出納也就登記個日記賬,然后會計那邊錄憑證和出報表,這一塊我不知道怎么入賬流程怎么樣的

宋生老師 解答

2017-09-17 17:48

您好!你是分錄不知道怎么做嗎? 
收到錢借銀行存款 貸預(yù)收賬款 
然后確認(rèn)收入的時候,借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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你好!先做預(yù)收。然后本月實際有多少收入就沖減預(yù)收。
2017-09-15 16:38:56
您好!不是的。你是16年要計提。然后17年1月支付的時候沖減計提,并做預(yù)付
2017-05-25 17:10:54
現(xiàn)在就做借預(yù)付賬款負(fù)數(shù) 借銀行,這個沖掉之后重新做
2019-08-08 17:16:08
你好,無票收入應(yīng)當(dāng)?shù)臎_預(yù)收賬款才是的
2020-04-21 20:07:26
你好 退匯就是你們原來預(yù)付的退回來了 原來做的分錄 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 這里沖掉就可以了 所以原來明細(xì)是收款人的名字 這里沖掉還是
2019-09-18 16:19:27
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