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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-09-14 15:15

你好,抵扣了做,借:應交稅費-減免稅款  貸:營業(yè)外收入

牛老師 追問

2017-09-14 15:17

老師,沒抵扣 第一個月都沒有營業(yè),然后8月低不是要結轉(zhuǎn)稅金嗎?

吳月柳 解答

2017-09-14 15:19

沒抵扣不需要做分錄

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相關問題討論
你好,抵扣了做,借:應交稅費-減免稅款 貸:營業(yè)外收入
2017-09-14 15:15:38
就是交的這個維護費遞減你的增值稅。借應交稅費減免稅貸管理費用
2018-10-17 18:18:14
你好,是減免稅款結轉(zhuǎn)嗎
2018-12-04 16:10:18
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),   借:管理費用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 借:管理費用-820 若是作為固定資產(chǎn)的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 服務費330元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-09-20 16:09:07
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