
7月份,公司直接了,進口增值稅,是借:應(yīng)交稅費-已交進口增值稅, 8月份海關(guān)專用繳款書稽核相符,所以8月的賬里,要怎么編制會計分錄呢
答: 你好,正確的分錄應(yīng)當是 借;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
1月底比對了7份海關(guān)進口增值稅專用交款書,有3份稽核結(jié)果是滯留
答: 你好,沒有比對結(jié)果的,以后有比對結(jié)果的時候抵扣
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
海關(guān)進行口增值稅比對相符后什么時候打稽核確認書呢,6月份比對的話是6月份打還是7月初打啊
答: 7月初打。。。。。。。。。。。。。


sherry 追問
2017-09-13 10:36
鄒老師 解答
2017-09-13 10:37