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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-09-12 21:43

發(fā)票是a找人帶開的20600,b10000,c9600的借款沖減處理是,借,其他應付款c19600,貸,應收賬款b10000,其他應收款c9600?我不明白為什可以用b,c的借款來沖減,登明細賬的時候也不是一個明細科目的還是沖減不了?。?/p>

漫步 追問

2017-09-12 22:32

可是他們有的說這是虛開發(fā)票,做假賬?記明細賬的時候,其他應付款分abc三個明細科目,

漫步 追問

2017-09-12 22:56

也就是說,公司欠a的19600元,由bc代替公司還,因為她們從公司借款,10000,9600。這樣做稅務查到的話我有什么責任

王雁鳴老師 解答

2017-09-12 19:54

您好,可以的。用其他員工的借款沖減,借:其他應付款a,19600,貸:其他應收款-員工姓名?;蛘弋敃r做,借:原材料,20600,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,2000,其他應收款,19600,或者現(xiàn)金或者銀行存款,19600。

王雁鳴老師 解答

2017-09-12 21:51

您好,是的,可以這樣來沖,就說其中的19600元,是b付款10000,c付款9600。

王雁鳴老師 解答

2017-09-12 22:36

您好,實際上是虛開發(fā)票,做假賬,但是有時候沒有辦法,其他業(yè)務搞不到發(fā)票,也只能變通一下,這樣處理了。

王雁鳴老師 解答

2017-09-12 23:06

您好,這樣做,需要填寫費用報銷單,上面注明付款2000元,分別沖b,c的借款,10000,9600,您再做賬就沒有責任了。

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您好,可以的。用其他員工的借款沖減,借:其他應付款a,19600,貸:其他應收款-員工姓名?;蛘弋敃r做,借:原材料,20600,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,2000,其他應收款,19600,或者現(xiàn)金或者銀行存款,19600。
2017-09-12 19:54:34
你好,這樣做賬是可以的。
2021-01-08 16:55:02
抵減社保時沖減管理費用。 員工個人承擔部分正常做賬。
2018-06-06 13:07:21
你好,這個錢是客戶出的,其實正常來說該把發(fā)票給客戶的,但你們是代投,1.你可以不做賬發(fā)票不管了 2.當做是自己公司的標書費借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金
2019-10-16 12:41:51
你好 借款 1. 借銀行存款20萬 貸其他應付款-20萬 2. 借應收賬款 27萬貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 沖抵 借銀行存款7萬 其他應付款20萬 貸應收賬款 27萬
2020-03-27 17:56:03
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