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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-09-12 10:09

你好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款

愛江南 追問

2017-09-12 10:17

那預(yù)付款是用私賬付的 后面尾款又是用公賬付的 對方只提供收據(jù) 這種情況能做進外賬嗎

宋生老師 解答

2017-09-12 10:18

你好!你當(dāng)做預(yù)付是用現(xiàn)金吧。建議你這樣。 
而且你收據(jù)匯算清繳要調(diào)增

愛江南 追問

2017-09-12 10:25

@宋老師:可這個預(yù)付款就是用私賬銀行付的 尾款又用公賬付 搞不懂這怎么做

宋生老師 解答

2017-09-12 10:26

你好!你可以借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款-xx當(dāng)做是找人家借的。

愛江南 追問

2017-09-12 10:41

公賬支付工衣定金1000 私賬支付工衣尾款 2000  只有收據(jù)  那外賬做法是:借預(yù)付賬款1000 貸銀行存款1000 借管理費用-福利費3000 貸銀行存款3000嗎

宋生老師 解答

2017-09-12 10:43

你好!是的。但是你沒有發(fā)票匯算清繳要調(diào)增

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相關(guān)問題討論
你好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款
2017-09-12 10:09:20
你好 ;? ?這A還沒有注銷之前 都是做A里面的費用。 因為實際 也是 A發(fā)生的。? ?B? ? 掛其他應(yīng)收款-A處理。? ??
2021-12-09 10:10:06
你好 已經(jīng)開發(fā)完成的話 計入無形資產(chǎn)里面 當(dāng)月開始攤銷了。 金額小計入管理費用 到時金額大計入無形資產(chǎn) 計入成本費用
2019-09-02 15:05:57
這個怎么能開發(fā)票的,以后還要退回去呢?
2018-11-05 12:34:01
可以先按你們實際發(fā)生的先做費用,借xx費用 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行,次月根據(jù)發(fā)票看有沒差額,沒有就直接貼憑證后面
2019-05-30 09:28:33
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