
老師,庫存商品期末貸方余額怎么沖平?
答: 您好,需要找到原因再處理。
老師,錄入的數(shù)據(jù)總是會有幾分錢誤差,這個怎么辦?比如,庫存商品貸方余額0.04.怎么才能避免這樣?
答: 你好,你們錄入是根據(jù)什么來做的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
庫存商品余額出現(xiàn)貸方時,就如何處理
答: 一、帳務處理應該是這樣的: 1、購進商品時 借:庫存商品 借:應交稅金--增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額) 3、結轉銷售成本時 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品


沐喏、 追問
2017-09-11 14:49
宋生老師 解答
2017-09-11 14:44
宋生老師 解答
2017-09-11 14:49
宋生老師 解答
2017-09-11 14:51