
年中新建賬,將所有資產(chǎn)盤點后錄入期初數(shù),期初數(shù)不平衡該如何處理使得平衡呢?
答: 您好,把差額部分,記入其他應付款-老板,或者利潤分配-未分配利潤。
老師你好,我重新建賬,得到的數(shù)據(jù)都是盤點數(shù)據(jù),這樣的話錄入期初數(shù)據(jù)借貸不平怎么辦?應該怎么處理
答: 你好!內(nèi)賬的掛可以倒擠到未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:盤點建賬,固定資產(chǎn)怎么錄入啊
答: 你好,知道幾時購買嗎,不知道直接固定資產(chǎn)輸入,最后不平填寫未分配利潤,知道,對應累計折舊也填寫上,


AK辰辰 追問
2017-09-11 10:25
AK辰辰 追問
2017-09-11 12:23
王雁鳴老師 解答
2017-09-10 15:25
王雁鳴老師 解答
2017-09-10 15:47
王雁鳴老師 解答
2017-09-11 10:43
王雁鳴老師 解答
2017-09-11 13:45