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送心意

薇老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-02-02 23:22

你好,正在解答中請稍等。

薇老師 解答

2023-02-02 23:32

智能配單→增值稅專用發(fā)票管理(勾選需退稅的發(fā)票)→生成進貨明細→數(shù)據(jù)自檢(查看自檢情況)無疑點→正式申報。還是沒信息么?

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相關(guān)問題討論
必須用增值稅專用發(fā)票辦理退稅
2015-08-26 14:45:29
你好,這個判斷題題目的答案是正確的
2019-11-18 15:09:36
1)當月認證通過的進項稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進項稅額 行次1:本期認證相符且本期申報抵扣. 2)對于確定是用于申請出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進項稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額. 3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
2019-04-28 12:01:49
你好,正在解答中請稍等。
2023-02-02 23:22:09
你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
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