
本公司為貿(mào)易公司,八月開(kāi)出水泥的銷項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合記41萬(wàn),但暫未取得供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)票,八月的成本和收入如何做賬,會(huì)計(jì)分錄怎樣寫了?
答: 你好,成本可以先暫估 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估 收入 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
外貿(mào)公司,上月暫估入庫(kù),發(fā)出商品,本公司和供應(yīng)商均未開(kāi)票,做暫估入賬,本月收到發(fā)票沖暫估同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣做對(duì)嗎
答: 同學(xué)你好,這樣做對(duì)的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
銷售行業(yè),本月開(kāi)票開(kāi)出去A商品,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的A商品還未掃描認(rèn)證,賬上還未入賬,那本月銷項(xiàng)發(fā)票已開(kāi)出,那我成本應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?是否要進(jìn)行暫估,如果暫估的話,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票會(huì)涉及到一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額。那我分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 你好,可以這樣進(jìn)行賬務(wù)處理 借;庫(kù)存商品——A 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目

