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送心意

李凱老師

職稱注冊會計冊,中級會計師,西安交大MBA

2017-09-06 15:08

現(xiàn)在還沒有提供服務(wù),所以對應(yīng)的負債是不能確認的。預(yù)付2000時,借:預(yù)付2000 貸:庫存現(xiàn)金 2000 
服務(wù)完成達到標準了,轉(zhuǎn)入對應(yīng)的費用科目,如:借:管理費用4000 ,貸:預(yù)付2000 庫存現(xiàn)金 2000

沫沫 追問

2017-09-06 15:24

老師  還有筆業(yè)務(wù)  乙方公司7月份的時候預(yù)付了30900給我們    8月份實際發(fā)生的時候把剩余款項65796轉(zhuǎn)給我們 了 我們8月份給他們開過去的票 這個咋個做分錄呢   7月份的時候我做的預(yù)收賬款 貸銀行存款  8月份這個怎么處理呢

李凱老師 解答

2017-09-06 15:27

收到余款的時候開票,開票的時候確認收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。

沫沫 追問

2017-09-06 15:42

@李凱老師:我們8月份先給開票余款才轉(zhuǎn)過來的  但是開票金額是7月的預(yù)收款30900加上8月收的65796 開票的時候做應(yīng)收賬款 貸主收 應(yīng)交稅費   收到款的時候借銀行存款貸應(yīng)收賬款   這個金額怎么來分配 呢

李凱老師 解答

2017-09-06 15:47

借:銀行存款 65796 
       應(yīng)收賬款 30900 
    貸:主營業(yè)務(wù)收入( 65796+30900)/(1+17%) 
          應(yīng)交稅費  ( 65796+30900)/(1+17%) * 17%

沫沫 追問

2017-09-06 15:49

@李凱老師: 30900在7月份已經(jīng)預(yù)收 了 這個預(yù)收賬款要轉(zhuǎn)到應(yīng)收里面嗎

李凱老師 解答

2017-09-06 17:00

確認過收入了就不轉(zhuǎn)了,沒有確認過就要轉(zhuǎn)

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現(xiàn)在還沒有提供服務(wù),所以對應(yīng)的負債是不能確認的。預(yù)付2000時,借:預(yù)付2000 貸:庫存現(xiàn)金 2000 服務(wù)完成達到標準了,轉(zhuǎn)入對應(yīng)的費用科目,如:借:管理費用4000 ,貸:預(yù)付2000 庫存現(xiàn)金 2000
2017-09-06 15:08:11
分錄有問題,第二個借貸不平
2019-08-18 10:35:57
你好,請問主要是什么業(yè)務(wù)?
2019-11-15 10:51:48
借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款
2017-03-29 13:12:36
1、借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2、借:銀行存款 預(yù)收賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 3、 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2019-09-27 10:47:32
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