
旅游公司會(huì)計(jì)營(yíng)改增后,現(xiàn)在又改一般納稅人了是6%的稅,在會(huì)計(jì)處理上不會(huì)操作,還可以差額交稅嗎
答: 1、一個(gè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)千變?nèi)f化,會(huì)計(jì)需要用分錄記錄一個(gè)企業(yè)所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),所以您需要描述出具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)老師才能給您分析編制分錄的。 2、可以差額繳納稅款。
營(yíng)改增之后一般納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)的納稅處理
答: 這個(gè)公司是房地產(chǎn)企業(yè)嗎?還是銷售投入使用的不動(dòng)產(chǎn)?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人處置2014年(營(yíng)改增前為小規(guī)模納稅人)購(gòu)置的機(jī)器設(shè)備,增值稅怎樣處理?
答: 同學(xué)您好,以前沒有低扣的舊貨可以按3%計(jì)稅減按2%交稅的

