国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-09-06 10:51

你好!沒有內(nèi)帳會計的嗎?

2.20 追問

2017-09-06 10:54

沒有 
、、、、、、、、、、、、、

宋生老師 解答

2017-09-06 10:55

你好!那你只能自己做好記錄了。做好現(xiàn)金收支的流水。

2.20 追問

2017-09-06 10:55

提備用金時讓老板拿跟會計賬上現(xiàn)金余額的錢一致的這樣行不行

宋生老師 解答

2017-09-06 10:56

你好!不行的。遲早都會不一樣的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)付款 借;管理費用等科目 貸;庫存現(xiàn)金 做這個分錄就是了
2017-09-06 10:55:56
你好!沒有內(nèi)帳會計的嗎?
2017-09-06 10:51:13
借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款
2019-06-21 09:37:18
預(yù)支款,屬于借款的
2019-06-26 11:40:46
你好 采用定額制核算備用金,企業(yè)除了增加或減少撥入的備用金外,使有或報銷有關(guān)備用金支出時不通過“備用金”科目核算;內(nèi)部各部門各單位使用備用金后報銷費用時,補足備用金: 借:庫存現(xiàn)金-備用金700 貸:銀行存款 700 借:管理費用 1300 貸:現(xiàn)金(或銀行存款) 1300 2借:管理費用1300 現(xiàn)金700 貸:其他應(yīng)收款2000 3.借:管理費用1300 貸:現(xiàn)金或銀行存款 1300
2022-01-19 06:24:24
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...