
不知道怎樣調(diào),16年12月所得稅申報的數(shù)據(jù)沒有錯,是16年的匯算清繳調(diào)整了招待費(fèi),16年的匯算清繳申報時間是17年4月,那我調(diào)整這個招待費(fèi)是要調(diào)整17年的嗎,回轉(zhuǎn)17年的利潤????
答: 招待費(fèi)的調(diào)增,是永久性的差異,不能全部在企業(yè)所得稅稅前列支
201612月的招待費(fèi)發(fā)票做到了17年1月,16匯算清繳要調(diào)到16年嗎,
答: 不用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
17年所得稅匯算清繳的時候,碰到調(diào)整16年的費(fèi)用,走以前年度損益調(diào)整科目,并且影響16年的所得稅了,你們會怎么處理?重新申報16年的,再申報17年嘛
答: 您好,是的,規(guī)范操作是重新申報16年的,再申報17年。


謝小珍 追問
2017-09-05 20:52
謝小珍 追問
2017-09-05 21:40
李愛文老師 解答
2017-09-05 19:22
李愛文老師 解答
2017-09-05 21:04
李愛文老師 解答
2017-09-05 21:45