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送心意

田老師

職稱會計師

2017-09-03 21:13

直接減免的話,我剛才說的銷售方的做法就是對的,那收票方怎么入賬呢,按106全額計成本嗎,那這項免稅政策對于他們來說反而是吃虧的,本可以收到6萬的進項抵稅,結果這部門稅全入成本了

妍妍 追問

2017-09-03 21:42

一般什么情況下會去做認定,因為享受免稅之后并沒有太多的優(yōu)惠,對于受托方,雖然享受了免征增值稅的優(yōu)惠,但是與之相關的進項稅是不能抵扣的,對于委托人拿到發(fā)票之后進項稅明明可以全額抵扣,結果卻計入了成本,這樣的話不是得不償失嗎,我沒有理解到這條優(yōu)惠政策的精髓所在,請老師幫忙解答

妍妍 追問

2017-09-04 20:43

對于銷售方肯定是有利的,我主要想問一下對于購買方,他們比較吃虧

田老師 解答

2017-09-03 21:07

那要看你的備案是怎么指示的,是先交后退,還是申報時減免(一般是這個) 
開票的時候開106萬的零稅率普票,做帳的時候按100萬作為收入,6萬作為銷項稅,然后再把6萬的銷項稅轉為營業(yè)外收入

田老師 解答

2017-09-03 21:14

按106全額計成本

田老師 解答

2017-09-04 10:16

進項稅與銷項之間一定會有一個差額的,如果沒有優(yōu)惠,這部分差是要交稅的,

田老師 解答

2017-09-05 16:59

這個沒有什么吃虧的,一個企業(yè)不管你開什么票,稅率都是一樣的

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那要看你的備案是怎么指示的,是先交后退,還是申報時減免(一般是這個) 開票的時候開106萬的零稅率普票,做帳的時候按100萬作為收入,6萬作為銷項稅,然后再把6萬的銷項稅轉為營業(yè)外收入
2017-09-03 21:07:29
你免稅也是主營業(yè)務收入啊。為什么是營業(yè)外收入呢
2018-11-22 15:19:40
你好! 對的 1.可以不體現(xiàn)進項稅額 2.可以價稅合計計入主營業(yè)務收入的
2018-10-30 08:12:26
是要轉入到營業(yè)外收入的
2020-01-13 19:30:45
您好,學員,外購產(chǎn)品對外捐贈會計處理: 借:營業(yè)外支出——捐贈 貸:庫存商品 應交稅費——增值稅(銷項稅額)(以計稅價格為稅基)
2019-09-27 22:25:07
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