建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險能在企業(yè)所得稅稅 問
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師,你好,我想問一下,就是我10月第一張報關(guān)單,當時 問
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%,沒有資本化利息。20 問
同學你好,我給你算 答
老師你好,我想咨詢一下,培訓機構(gòu)如果是暫收了學生 問
是收到錢直接確認收入。 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬本季度利潤是負2萬 問
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時候不影響。這是你以前年度計提過遞延所得稅是吧? 答

第一次報稅。申報系統(tǒng)里面銷項稅額,是直接按照填的銷售額按稅率自動生成的數(shù)字,但與票面上實際的稅額相差0.01元。需不需要調(diào)整為票面的數(shù)字?
答: 不需要調(diào)整為票面的數(shù)字。
請問一個企業(yè)19年銷售額很大但是銷項稅額很小,一般可能是什么情況???(申報表如圖)
答: 你好,你們是一般那種人還是小規(guī)模?是否有免稅業(yè)務(wù)?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么是銷售額-進項稅額???不應(yīng)該是根據(jù)銷售額計算銷項稅,然后(銷項稅-進項稅)/銷售額=增值稅稅負率
答: 您好!那是不含稅金額。
生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額),這里的“進項稅額”包括哪些項目
請問老師,我這月有開的發(fā)票有紅沖的發(fā)票,那我申報的時候附表一銷售額是填減去紅沖的銷售額以后的實際銷售額和實際銷項稅額吧?
老師,請問我申報的這個增值稅報表里的銷售額填進去了,銷項稅額沒有數(shù)據(jù),成灰色,手動也填不進去,這是什么原因?。?/a>

