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笨小孩
于2017-09-01 10:52 發(fā)布 ??1335次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-09-05 11:26
是的 在核算增值稅的時候,銷項稅-進項稅,銷項稅是收到租金的稅+收到利息的稅。進項稅是本月已經(jīng)認證了待抵扣的稅+之前已經(jīng)認證的待抵扣的進項稅+歸還銀行本金的稅+歸還銀行利息的稅,你理解正確
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增值稅抵扣是銷項減進項還是進項減銷項
答: 您好!一般是銷項減去進項。
增值稅進項稅如何抵扣銷項稅?
答: 同學你好 勾選之后申報表表二填寫進項,然后自動抵扣銷項的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
求出增值稅銷項稅,進項稅和可抵扣的進項稅額和增值稅應納稅額。
答: 業(yè)務1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
老師 你好 我想問一下 我們是外貿(mào)公司 我們公司房產(chǎn)賣掉后取得的收入的增值稅銷項稅可不可以我們原來有的進項稅抵扣?
討論
老師,我想問一下我公司現(xiàn)有軟件A屬于增值稅即征即退,正在研發(fā)軟件B也屬于即征即退,還未研發(fā)成功。在研發(fā)軟件A的時候時間較長,在研發(fā)軟件A期間取得的進項在前期已按一般項目進項稅抵扣,那我現(xiàn)在銷售軟件A產(chǎn)生銷項稅,可以用研發(fā)軟件B取得的進項稅抵扣軟件A的銷項嗎?
老師好,我們累計的未抵扣進項稅比銷項稅還多,能夠一次性用來抵扣銷項稅嗎?這樣本月就少納增值稅?
銷項稅,準予抵扣進項稅和增值稅怎么算,有點搞不清了
我們公司是注冊在保稅區(qū)內(nèi)的企業(yè),和國內(nèi)公司簽訂外幣合同,要求在保稅區(qū)內(nèi)交貨。但是我們的貨代誤把貨物清關,由于要滿足客戶要求,必須在保稅區(qū)交貨,我司又再將貨物出口到保稅區(qū)?,F(xiàn)在財務要求這批貨視同內(nèi)銷交銷項稅。那么這比銷項稅是否能同進口時產(chǎn)生的增值稅(進項稅)抵扣呢?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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