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樸老師
職稱: 會計師
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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27

你好,不是分別結(jié)轉(zhuǎn)的,銷項合計是500,進項合計是400,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)500
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)400
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅100
2020-02-21 18:26:00

同學(xué)你好
你這個分錄不對
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16

你銷項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38

你好,小規(guī)模沒有進項,直接按照收入*征收率3%計算增值稅
2019-05-29 15:46:05
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