做的是個午托的賬,但是出納會計都是我,現(xiàn)在有些支出開了發(fā)票,是不是應該先把出納的流程做好才做會計做的流程?應該怎么下手,一頭霧水的
a悠米a
于2017-09-01 10:00 發(fā)布 ??1662次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會計師
2017-09-01 14:45
出納的我聽完了,實操也做了,出納那塊我還是比較清楚的,就是會計那款做好憑證下步該干嘛呢?
相關問題討論

出納的流程和會計做的流程可以同時做,我們學堂里面有出納和會計的課程你可去系統(tǒng)的學
2017-09-01 10:02:52

您好!是的。就是這樣的。其實這種問題,你可以直接跟老板說,你說,這樣的報了帳,到時候交稅會很多,并且讓老板知道,要多交多少。讓老板了解這點,這樣工作會好做一些。
2018-07-09 14:53:48

你好!這屬于會計控制流程,可以根據(jù)你們單位的實際情況來調(diào)整,
2016-07-25 18:03:34

同學,你好
可以看下實操課
2022-02-15 14:02:06

你好,出納的主要工作是:
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
2021-10-19 10:19:03
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a悠米a 追問
2017-09-03 21:29
田老師 解答
2017-09-01 10:02
田老師 解答
2017-09-02 17:54