現(xiàn)在有一筆收入紅沖,原先是A公司交款,借銀行存款A(yù)公司 應(yīng)收賬款A(yù)公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅,現(xiàn)在這筆費用實際用由B公司承擔(dān),B公司要求我公司給其開發(fā)票,我應(yīng)該怎么做分錄,請老師給詳細說一下,謝謝。注:我現(xiàn)在要將A公司開紅字發(fā)票,那樣分錄是不是就是原分錄,金額是負數(shù)就可以啊,但是銀行存款我實際并沒有退還給A公司,而是由B公司直接支付給了A公司,這樣應(yīng)該怎么做分錄。
玲子
于2017-09-01 09:33 發(fā)布 ??720次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
2017-09-01 17:28
1、根據(jù)紅字發(fā)票編制如下分錄:
借:主營業(yè)務(wù)收入
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
2、根據(jù)重新開具的發(fā)票編制如下分錄:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費
相關(guān)問題討論

你好,之前計入什么科目,沖銷就計入什么科目,金額負數(shù)就是了。
2016-08-01 15:40:20

您好
請問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么
2022-04-18 12:34:41

反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04

正確,紅沖發(fā)票分錄應(yīng)該是:應(yīng)收賬款(借方)、主營業(yè)務(wù)收入(貸方)、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(貸方)。而結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益:借方:主營業(yè)務(wù)收入,貸方:以前年度損益調(diào)整。
2023-03-13 19:51:12

你是軟件的話用你上個月分錄,金額用負數(shù)。
2018-12-02 08:18:22
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息