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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-31 23:21

貸方:庫存現(xiàn)金。  沒明白為什么用這個(gè)

晴朗?? 追問

2017-08-31 23:35

好的,謝謝老師。
給代理公司轉(zhuǎn)賬--服務(wù)費(fèi)(記賬費(fèi))800。
借:其他應(yīng)收款 800
  貸:銀行存款  800
等發(fā)票來了 :借:管理費(fèi)用--服務(wù)費(fèi) 800
                          貸:其他應(yīng)收款     800 
是這樣理解嗎? 正確嗎

王雁鳴老師 解答

2017-08-31 23:31

您好,這應(yīng)該是想不確認(rèn)收入,直接減少現(xiàn)金處理。具體需要與代賬公司溝通。

王雁鳴老師 解答

2017-08-31 23:38

您好,不客氣。正確的。

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相關(guān)問題討論
貸方:庫存現(xiàn)金。 沒明白為什么用這個(gè)
2017-08-31 23:21:45
你好,這個(gè)是什么業(yè)務(wù),你單位支付出去的一般是應(yīng)付,預(yù)付的
2018-11-01 09:10:54
打給個(gè)人應(yīng)該借:其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款借方一般是實(shí)現(xiàn)收入時(shí)沖減,如: 1、收到預(yù)收賬款:   借:銀行存款   貸:預(yù)收賬款   2、確認(rèn)銷售收入:   借:預(yù)收賬款 借:應(yīng)收賬款(差額)   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2018-11-01 09:10:48
同學(xué),你好,收到對(duì)方公司的銀行回單,要根據(jù)回單的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行入賬,比如沖減應(yīng)收或應(yīng)付等,如果只是開票,就是確認(rèn)收入計(jì)應(yīng)收
2020-04-14 17:47:00
您好!你如果想要做對(duì)就要一筆筆核對(duì)然后做進(jìn)去。
2017-11-09 15:45:07
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