
別的公司掛靠我們公司,我先給發(fā)包方開票,后收到了錢,怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
老師:我們收到別人給我們公司的掛靠費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問問公司正系收掛靠費(fèi),還要入工程收入嗎如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好!收掛靠費(fèi)本來就是屬于灰色地帶,建議不要入外賬。


壓抑2014 追問
2017-09-01 09:04
壓抑2014 追問
2017-09-01 09:13
鄒老師 解答
2017-08-31 21:28
鄒老師 解答
2017-09-01 08:38
鄒老師 解答
2017-09-01 09:04
鄒老師 解答
2017-09-01 09:13