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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-08-31 16:53

借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
貸:銀行存款

麗麗 追問

2017-08-31 17:05

老師,意外險不用計提的吧?也不用結(jié)轉(zhuǎn)的吧

方亮老師 解答

2017-08-31 17:09

為職工支付的款項必須計提。

麗麗 追問

2017-08-31 17:23

@亮老師:那么怎樣計提呢分錄呢

方亮老師 解答

2017-08-31 17:28

借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)

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借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
2017-08-31 16:53:39
你好,可以記入到管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)里面。
2021-10-22 10:11:15
您好 請問暫估時候分錄怎么寫的
2020-03-19 09:45:13
同學(xué)你好,很高興為您解答,老板買的這些車發(fā)票開具的是公司的嘛,他要頂出資款嗎?
2021-06-30 20:58:26
您好 借:庫存商品等 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款-乙公司
2020-07-12 16:10:08
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