
老師暫估入帳,在沒收到發(fā)票之前,每月月初都要沖暫估,月末進(jìn)行暫估入帳這樣重復(fù)的兩筆會計分錄嗎?
答: 你好 你說的是書上的,實務(wù)中是收到發(fā)票時再紅沖,這樣方便。
先問個問題我這個發(fā)票怎么入帳會計分錄怎么做呀
答: 請您將發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)背景介紹一下?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月暫估商品,次月部分發(fā)票到了會計分錄如何入帳?
答: 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目

