
在6月份沒有收到發(fā)票入了賬,現(xiàn)在收到發(fā)票有差額了,6月多做了費(fèi)用,現(xiàn)在沖回分錄:借現(xiàn)金,貸紅字
答: 你好,貸方就是管理費(fèi)用等科目
交現(xiàn)金沖備用金可以做紅字分錄嗎?
答: 不用做紅字 不涉及損益科目 相反分錄就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月開具正常發(fā)票:借 現(xiàn)金 貸 收入 貸 銷項(xiàng)本月開對(duì)等紅字發(fā)票,不會(huì)做分錄了
答: 貸現(xiàn)金 貸收入負(fù)數(shù)貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)

