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于2017-08-30 16:59 發(fā)布 ??1665次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-08-30 17:00
你好,包干的不需要發(fā)票,并入工資表申報就是
追問
2017-08-30 17:19
@鄒老師:具體怎么操作
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公司自制的憑證報銷需要發(fā)票嗎?比如包干交通費伙食費
答: 你好,包干的不需要發(fā)票,并入工資表申報就是
公司差旅費中公司制度規(guī)定每天伙食補貼50,交通補貼30,這部分包干,報銷是否需要提供餐飲等發(fā)票
答: 你好,出差補貼不用發(fā)票的,合并計入差旅費中
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
文件里的伙食費包、交通費,要不要發(fā)票報銷,如果沒有發(fā)票報銷,是不是要報個稅處理。
答: 您好,有發(fā)票可以不繳納個稅,否則需要繳納個稅。
出差伙食費補助需要提供發(fā)票報銷嗎?國家有明文規(guī)定出差餐費補助需要包干嗎?
討論
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么?
老師,請問出差,伙食補和交通補沒有發(fā)票是可以的嗎,,在差旅費報銷管理辦法里,有說明,比如:作人員出差伙食按出差自然(日歷)天數(shù)計算,按規(guī)定標準包干發(fā)放。發(fā)放標準為:一般地區(qū)50元/人/天 工作人員出差市內(nèi)交通費按出差自然(日歷)天數(shù)計算,每人每天50元包干使用。
如果公司的財務(wù)制度規(guī)定了,住宿費和伙食補貼是包干報銷,其他的差旅費用是按發(fā)票限額報銷,那他這個包干報銷的票據(jù)我是不是可以不用貼在里面?如果貼在里面了,他的那個發(fā)票的實際金額比他包干報銷的金額少的話有無關(guān)系?
請問下一般出差的差旅費(住宿,伙食,交通等補助),如果用包干的形式給員工報銷,還需要發(fā)票嗎?有最高標準嗎?(如不可以超過600的等等之類的要求嗎)
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2017-08-30 17:19