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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-30 16:24

你好,可以把多計提的 沖銷的

紅葉 追問

2017-08-30 16:27

@鄒老師:沖銷的時候是借:原材料和貸應付賬款的負數(shù)嗎?

鄒老師 解答

2017-08-30 16:28

你好,是的,做入庫的相反分錄

紅葉 追問

2017-08-30 16:30

@鄒老師:是科目方向不表,數(shù)字用負數(shù)吧?

鄒老師 解答

2017-08-30 16:30

你好,金額是負數(shù)

紅葉 追問

2017-08-30 16:31

@鄒老師:好的,謝謝!

鄒老師 解答

2017-08-30 16:31

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
你好,可以把多計提的 沖銷的
2017-08-30 16:24:52
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
你好,調(diào)整到營業(yè)外收入
2019-01-11 13:02:06
同學,你好,可以在EXCEL里設置以下這些項目,日期、供應商、材料名稱、合同金額、合同付款日期、合同付款金額、合同未付款金額、合同開票日期、合同開票金額、合同未開票金額,日常流水式地登記清楚即可
2020-03-07 16:25:07
你好,外賬沒有取得發(fā)票,一般是不允許計入材料核算的
2016-05-11 18:56:28
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