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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-08-29 15:23

這個問題老師已經(jīng)回答您。

追問

2017-08-29 15:27

之前結(jié)轉(zhuǎn)成本就是這樣結(jié)的,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-酒水 ;期末酒吧庫存金額虛高了,不是會導(dǎo)致實際用的成本金額低。如何把期末酒吧庫存金額虛高的給調(diào)整?

方亮老師 解答

2017-08-29 15:32

如果是期末酒吧庫存金額給多算了會導(dǎo)致本期酒吧實際用的成本金額少算,所以需要根據(jù)少算的金額編制如下分錄: 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:庫存商品

追問

2017-08-29 15:45

@亮老師:哦,之前的財務(wù)是按您說的這樣調(diào),可是調(diào)完后發(fā)現(xiàn),庫存商品金額是負數(shù)了。就像銀行存款、庫存現(xiàn)金一樣,要么是平賬,要么是借方。不可能出現(xiàn)在貸方。如果借:主營業(yè)成本30萬   貸:庫存商品30萬。  庫存商品期末余額在貸方,是負數(shù)了。這樣做也不對啊?

方亮老師 解答

2017-08-29 16:04

老師的調(diào)整方法是正確的,如果出現(xiàn)負數(shù),說明您提供的金額不準確,建議檢查一下算錯的金額是不是30萬元。

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公式錯誤,本期酒吧實際用的成本金額=期初酒吧庫存金額 +本期酒吧入庫金額-期末酒吧庫存金額。
2017-08-29 13:48:02
這個問題老師已經(jīng)回答您。
2017-08-29 15:23:25
老師,公司是餐飲,主要吃飯的。公司有個總倉庫,總倉庫會把酒水飲料發(fā)放到酒吧倉庫,酒吧倉庫會把酒水飲料賣給客人。公司是用倒推法核算本月用的實際成本。 “期初酒吧庫存金額 本期酒吧入庫金額-(期末總倉庫庫存金額 期末酒吧庫存金額)=本期酒吧實際用的成本金額“。這樣的倒推公式有沒有問題? ”期末總倉庫庫存金額和期末酒吧庫存金額是月末盤點出來的數(shù)量乘于相應(yīng)單價等出來的金額“。之前月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-酒水, 但之前的財務(wù)把“期末酒吧庫存金額“有個商品單價弄錯了,實際單價是
2017-08-28 18:39:34
是做內(nèi)賬還是外賬,做營業(yè)收入時沒有做稅,如果是內(nèi)賬,上述的分錄處理就行了
2017-10-03 11:08:11
您好 這個要做進銷存處理 不要酒水整入整出
2019-05-09 11:31:30
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