国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-08-28 18:39

您好,支付時,借:應付職工薪酬-福利費,貸;現金或者銀行存款,計提時,借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。

盧彰棕 追問

2017-08-28 18:41

@王雁鳴老師:飯?zhí)盟奚岵皇敲赓M提供的

王雁鳴老師 解答

2017-08-28 18:48

您好,不是免費提供的,收回的款,可以再沖減這此費用。或者支付汽油時,借;其他應收款-食堂,貸:現金或者銀行存款,等收回款時,再沖其他應收款。

盧彰棕 追問

2017-08-28 18:51

@王雁鳴老師:那其他業(yè)務成本結轉到哪個科目

王雁鳴老師 解答

2017-08-28 18:52

您好,其他業(yè)務成本結轉的時候,一般情況下,借;其他業(yè)務支出,貸;原材料等科目。

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學您好,一般沒有明顯不一樣的都可做費用或成本的,主要與用途相關的
2022-04-13 12:45:54
你好!你是一般納稅人還是小規(guī)模,一般納稅人取得有票專票可以抵扣進項稅,借營業(yè)費用, 應交稅費 貸銀行存款,
2016-08-27 15:53:13
您好,支付時,借:應付職工薪酬-福利費,貸;現金或者銀行存款,計提時,借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。
2017-08-28 18:39:53
這個不能,你看票據最后一行,是:2018年9月,票據已經作廢,不能在19年列支
2020-01-08 10:23:15
您好,簽訂個租賃協議就可以了
2019-08-26 16:47:09
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...