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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-08-25 21:02

借:管理費用 600,其他應收款 300.貸:現(xiàn)金 900

云子 追問

2017-08-25 21:04

為什么答案是這樣的?請老師指教,謝謝

袁老師 解答

2017-08-25 21:06

如果盤點時:借:待處理財產(chǎn)損益900貸:現(xiàn)金900,你的做法是正確的,如果沒有做這筆,用: 借:管理費用 600,其他應收款 300.貸:現(xiàn)金 900

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你好,這個是借支款項,而不是費用報銷,所以分錄是 借;其他應收款,貸;庫存現(xiàn)金
2019-06-17 16:02:46
借:管理費用 600,其他應收款 300.貸:現(xiàn)金 900
2017-08-25 21:02:57
你好,貸方怎么不是通過其他應付款核算,而是通過了其他應收款?
2019-08-13 13:22:59
你好 這個錢之后也不扣員工的了嗎
2018-12-06 14:47:26
不知道你的轉(zhuǎn)讓費是什么?既然是租賃為啥還有轉(zhuǎn)讓?
2020-05-06 13:07:50
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