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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-25 17:20

以前是小規(guī)模作帳時(shí)借原材料貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)取得增值稅專用發(fā)票并付款借應(yīng)付賬款(含稅),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款(含稅),原材料(進(jìn)項(xiàng)稅額)

張曉東 追問

2017-08-25 17:30

補(bǔ)交去年稅款,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅檢察調(diào)整,繳款時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅檢察調(diào)整貸:銀行存款,借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整,對(duì)嗎?謝謝

張曉東 追問

2017-08-25 17:47

老師,去年是小規(guī)模納稅人,8月檢察補(bǔ)交去年的增值稅及各種附加稅,如何做賬

鄒老師 解答

2017-08-25 17:12

付款  借;預(yù)付賬款  貸;銀行存款 
取得發(fā)票 借;原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款

鄒老師 解答

2017-08-25 17:21

你好,沒有取得發(fā)票付款時(shí)計(jì)入預(yù)付賬款,取得發(fā)票才可以計(jì)入原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額核算的

鄒老師 解答

2017-08-25 17:32

你好,增值稅是不會(huì)通過以前年度損益調(diào)整的

鄒老師 解答

2017-08-25 17:48

借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;以前年度損益調(diào)整    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借;以前年度損益調(diào)整   貸;應(yīng)交稅費(fèi) 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   附加稅  貸;銀行存款

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相關(guān)問題討論
你們開具了發(fā)票,就確認(rèn)收入,計(jì)提稅費(fèi)
2019-02-20 08:31:15
付款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款
2017-08-25 17:12:49
你好!你的問題是什么呢,是增值稅還是企業(yè)所得稅?
2022-03-26 14:30:55
您好,分錄是正確的
2021-06-26 14:42:26
正確分錄如下: C.借:材料采購(gòu) 205 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 34 貸:銀行存款 239 D.借:原材料 200 材料成本差異 5 貸:材料采購(gòu) 205
2017-08-12 21:43:24
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