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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-24 13:51

可以申請用留抵稅額進(jìn)行抵減

會計 追問

2017-08-24 13:58

打個比方,我七月申報增值稅要交三萬,然后因賬戶麗邊沒有錢,但七月的一些進(jìn)項票很多,導(dǎo)致八月申報留抵三萬,那這樣子的話用留抵抵減我是在八月申報的時候直接在申報表上填寫還是?

李愛文老師 解答

2017-08-24 14:00

不行,必須先交三萬再說,我以為是稅務(wù)稽查前期欠增值稅,可以用留抵的稅額抵減欠款

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一、增值稅留抵稅,就是“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的借方余額,也就是屬于留抵的增值稅稅額。 二、增值稅留抵稅額=增值稅存量稅額%2B增值稅增量稅額。 三、存量稅額,就是2019年3月31日 之前的留抵增值稅,增量稅額就是2019年4月1日之后增加的留抵增值稅稅額。 四、相關(guān)的退稅政策,可以看財政部、國家稅務(wù)總局2022年第14號公告、2019年第39號公告
2022-04-01 12:14:56
您好,留底稅額的期限沒有限制。
2019-12-23 12:06:33
你好,你多繳納的分錄怎么做的?借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸銀行嗎?
2023-09-20 11:41:23
你好,是的,就是增值稅進(jìn)項留底的金額
2020-02-07 11:40:41
你好!這個沒辦法,除非你進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-06-06 15:40:30
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