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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-24 13:17

老師,日記帳中,當(dāng)時(shí)借款的時(shí)候已經(jīng)做了貸方登記了,那么現(xiàn)在他交來(lái)報(bào)銷單時(shí)日記帳不用再另外登記了嗎?但明細(xì)帳里要登記的,對(duì)嗎?

宋生老師 解答

2017-08-23 16:41

你好!你應(yīng)該根據(jù)發(fā)票內(nèi)容做分錄,然后計(jì)入相應(yīng)的明細(xì)賬里面

宋生老師 解答

2017-08-24 13:34

你好!是的。如果不涉及到現(xiàn)金及銀行存款就只要登記明細(xì)賬了

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你好!你應(yīng)該根據(jù)發(fā)票內(nèi)容做分錄,然后計(jì)入相應(yīng)的明細(xì)賬里面
2017-08-23 16:41:59
這個(gè)直接可以直接退回借款單,直接用發(fā)票100元入賬,最后現(xiàn)金自動(dòng)是加了900元
2019-08-22 11:16:13
你好,依據(jù)報(bào)銷費(fèi)用的類型,做賬沖員工備用金借支。 1、報(bào)銷費(fèi)用金額正好等于借支金額,在借支單上蓋“注銷章” 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-備用金-**員工 2、當(dāng)報(bào)銷金額大于借款時(shí),還需支付余款給員工時(shí),繼續(xù)錄入憑證(需在借支單上蓋“注銷章”) 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 3、當(dāng)報(bào)銷金額小于借款時(shí),還需向員工收回余款,,繼續(xù)錄入憑證(財(cái)務(wù)需開具收據(jù)給借款人) 借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-備用金-**員工。
2019-12-31 13:45:14
你好,要填寫員工報(bào)銷結(jié)算單,上面有報(bào)銷金額,抵扣借款,報(bào)銷結(jié)算余額,這樣就很清楚了,分錄,借管理費(fèi)用--差旅費(fèi),貸銀行存款,其他應(yīng)收款--個(gè)人,
2019-07-20 07:50:47
你好!沖減其他應(yīng)收款一萬(wàn)剩余的付款就可以
2019-07-20 08:46:41
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