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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-23 15:29

可是直播老師說,贈(zèng)品是公司的銷售產(chǎn)品,按公允價(jià)值分?jǐn)傆?jì)入收入,不是公司的產(chǎn)品是公司買來的,要計(jì)入銷售費(fèi)用,,然后視同銷售確認(rèn)銷項(xiàng)稅,可是我不明白開發(fā)票時(shí)候掛歷的銷項(xiàng)稅怎么開?還是做無票收入?

李愛文老師 解答

2017-08-23 15:22

可以將掛歷開進(jìn)去,不然就得多交增值稅處理,按他們的公允價(jià)值對(duì)10000元進(jìn)行分?jǐn)偸杖胩幚?/p>

李愛文老師 解答

2017-08-23 15:31

是按公允價(jià)值分?jǐn)偸杖胩幚恚偸杖胧?0000元,這樣就可以少計(jì)增值稅;不然如果單獨(dú)處理,就需要多少增值稅

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可以將掛歷開進(jìn)去,不然就得多交增值稅處理,按他們的公允價(jià)值對(duì)10000元進(jìn)行分?jǐn)偸杖胩幚?/div>
2017-08-23 15:22:12
一般納稅人嗎 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) =1640*13%-采購發(fā)票不含稅金額*稅率
2019-05-29 09:29:44
老師沒有完全理解您說的意思,請(qǐng)您清晰、完整的重新描述一下。
2018-05-10 16:21:26
若公司發(fā)生的業(yè)務(wù)都是經(jīng)營范圍內(nèi),沒有其他業(yè)務(wù)收入,是沒有問題的。
2019-05-24 23:27:08
您好,解答如下 借:應(yīng)收賬款9040 貸:主營業(yè)務(wù)收入8000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)1040 借:主營業(yè)務(wù)成本5100 貸:庫存商品5100
2022-11-14 17:13:34
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