
公司請了兼職勞務1000元,實付936.06元給兼職,轉(zhuǎn)63.04元給到稅局代開勞務票支付相關稅費。付勞務費時借:勞務成本 1000 支付稅費 借:其他應付款-代扣繳稅費64.94 貸:銀行存款935.06 貸:銀行存款 64.94 其他應付款-代扣繳稅費64.94 可否同時做一張憑證
答: 你好,把其他應付款計入應交稅費科目核算
您好 請問年初及年末都是 資金結(jié)存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關系 做賬做得對與否呢?
答: 資金結(jié)存=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余%2B返還額度
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是分公司替總公司收取了專利費,之后又把這筆專利費還給總公司。那分錄是不是代收到專利費時。借:銀行存款 貸:其他應付款 。還給總公司時~借:其他應付款 貸:銀行存款。圖片是總公司會計說等收到專利費時應該做代收代付處理,而不是其他應收,其他應付。沒明白是什么意思,那我這樣寫分錄對嗎
答: 你的分錄處理是對的。 你圖片里面我沒看明白什么意思

