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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-23 10:54

借;預付賬款 貸;銀行存款 
借;管理費用等科目  應(yīng)交稅費  貸;預付賬款

煙花雨 追問

2017-08-23 11:07

好的,老師前一個月發(fā)生的費用票沒到就沒做預付,票到了才做的費用,怎么辦?

鄒老師 解答

2017-08-23 11:07

你好,前一個月你也沒有付款嗎

煙花雨 追問

2017-08-23 11:14

是股東付的,票回來了直接沖其他應(yīng)收款了,就先沒做預付。

鄒老師 解答

2017-08-23 11:16

那股東付款應(yīng)當是 借;預付賬款   貸;其他應(yīng)付款

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相關(guān)問題討論
借;預付賬款 貸;銀行存款 借;管理費用等科目 應(yīng)交稅費 貸;預付賬款
2017-08-23 10:54:16
借預付貸銀存或者借費用貸銀存,發(fā)票到了之后紅沖按發(fā)票的做
2019-03-16 16:07:12
借:原費用科目 負數(shù) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 正數(shù)
2018-06-19 14:00:09
您好,如果金額不大的話(上年利潤總額的10%以下),記入今年的費用中,反之使用以前年度損益調(diào)整科目處理。增值稅,沒超過360天的,可以抵扣的。
2018-08-31 14:12:27
你好!借銷售費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅) 貸應(yīng)付賬等。
2017-08-07 17:25:08
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