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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-08-23 08:47

這是調整了嗎?如果是按理就不能結轉呢,或者不能全部結轉,這樣,我做的應收,和開發(fā)公司的應付是對不起來的??!對賬就比較混亂,怎么做有能夠讓我按完工比例結轉,又不會影響我對賬呢?謝謝

花紋云彩 追問

2017-08-23 09:04

不是開票收入和無票收入的問題,是我都開票了,但是沒到確認時點,我沒做賬,對方拿到票肯定全額入賬的啊,這樣雙方核對不起來了,我們建筑公司和開發(fā)公司是一個集團內部的,有好的處理辦法嗎?

袁老師 解答

2017-08-23 08:44

補記:借:應收賬款貸:以前年度損益調整

袁老師 解答

2017-08-23 09:00

是的,根據無票收入和開票收入分開記吧

袁老師 解答

2017-08-23 09:13

你開票收入按票確認,不開票收入調整和實際一致啊,對賬用開票收入即可

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補記:借:應收賬款貸:以前年度損益調整
2017-08-23 08:44:32
借:應收賬款 100萬元 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅
2018-09-29 13:15:08
您好!你的分錄是對的。
2021-03-04 10:35:16
您好!要寫的。
2016-09-18 13:51:34
可以的,可以這樣做
2018-11-07 14:36:07
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