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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-21 16:18

你好,需要計提的  
借;管理費用等科目          貸;應付職工薪酬-福利費 
借;應付職工薪酬-福利費      貸;銀行存款等科目

麗麗 追問

2017-08-21 16:23

@鄒老師:為什么我問有老師說不用計提直接入管理費用―福利

鄒老師 解答

2017-08-21 16:24

你好,與工資薪金有關(guān)的支出,是需要先計提,然后支付 的

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相關(guān)問題討論
啥情況你們需要沖銷?還有現(xiàn)在預提費用取消了。
2018-10-15 14:47:38
您好 管理人員社會養(yǎng)老保險計提: 借:管理費用-社保費 貸:應發(fā)職工薪酬-社保費
2022-04-01 16:38:02
你好!是的要一起結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-07-25 11:17:21
以后就是繳納社保和實際發(fā)放工資了。
2018-11-15 15:38:58
你好 紅沖 原來分錄 不變,金額負數(shù) -20
2020-06-07 09:15:28
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