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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-08-21 13:55

1、賬上的銷項稅額必須與申報表里面的一致。 
2、您的意思是12月份稅款申報了,賬上沒有確認(rèn)收入對嗎?

平常心 追問

2017-08-21 14:10

是的,反正看看以前的帳是挺煩的,稅給報了但是沒有確認(rèn)收入怎么辦呢?而且竟然還有上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù),不知道怎么回事?亂七八糟的

方亮老師 解答

2017-08-21 14:25

去年沒有確認(rèn)收入需要編制以下調(diào)整分錄: 
1、借:銀行存款 
貸:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 
2、借:以前年度損益調(diào)整 
貸:利潤分配-未分配利潤

平常心 追問

2017-08-21 16:20

@李方亮老師:我還是沒怎么明白這樣的話銷項稅額還是在貸方???我現(xiàn)在截止到39號憑證的余額456510.13-93966.07=362544.06和國稅申報表上的數(shù)據(jù)是一致的(出入一分錢)那我后面這退貨的48和59號憑證以及58號憑證12月份的銷售收入怎么處理呢

方亮老師 解答

2017-08-21 16:25

1、12月份沒有確認(rèn)收入的這筆增值稅您計提了嗎?如果計提您的分錄是如何編制的? 
2、退貨的分錄: 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 
借:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:銀行存款

平常心 追問

2017-08-21 16:33

@李方亮老師:什么意思怎么計提???我直接還要在1月份先計提一下12月份的這筆增值稅?然后再在1月份沖掉?我沒遇到過這種情況不是很懂希望老師理解下

方亮老師 解答

2017-08-21 16:34

回答一下老師的問題: 12月份沒有確認(rèn)收入的這筆增值稅您計提了嗎?如果計提您的分錄是如何編制的?

上傳圖片 ?
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1、賬上的銷項稅額必須與申報表里面的一致。 2、您的意思是12月份稅款申報了,賬上沒有確認(rèn)收入對嗎?
2017-08-21 13:55:20
直接查詢銷項稅額的明細(xì)賬,打印出來
2019-04-08 11:24:24
你好,銷項稅額=不含稅收入*銷項稅率
2019-07-30 10:41:19
你好,請看圖片出售字樣,說明是開具的發(fā)票,而不是收到的發(fā)票,所以是有銷項稅額的
2021-06-16 08:17:00
銷項稅額 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 進(jìn)項稅額 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2020-03-10 16:46:24
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