
上個(gè)月紅幾票月末是負(fù)數(shù),然后申報(bào)的時(shí)候不能負(fù)數(shù)申報(bào),填的0申報(bào),然后這個(gè)月也已開(kāi)票,怎么能把上個(gè)月的負(fù)數(shù)給沖減本月的銷項(xiàng)呢
答: 你好,只能是當(dāng)月沖銷,當(dāng)月沒(méi)有沖銷,今后是不可以沖銷的
銷項(xiàng)負(fù)數(shù)怎么申報(bào)?
答: ????開(kāi)了紅字發(fā)票,合計(jì)數(shù)為負(fù)數(shù),例如:10月份:紅字發(fā)票:-200元,正常發(fā)票:100元,合計(jì):-100元,增值稅報(bào)表附表一和主表怎么填。如果11月開(kāi)票:50元,那么在申報(bào)的時(shí)候又怎么填?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項(xiàng)負(fù)數(shù)怎么填納稅申報(bào)表?就一筆銷售 就是銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 填負(fù)數(shù)嗎
答: 你好,是的,就是這樣填列
請(qǐng)問(wèn),當(dāng)月開(kāi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù),應(yīng)交增稅為負(fù)。那要怎樣申報(bào)啊
我公司本月申報(bào)銷項(xiàng)為負(fù)數(shù),申報(bào)表填寫(xiě)過(guò)不去怎么版
這個(gè)月銷項(xiàng)負(fù)數(shù),增值稅表是0申報(bào)還是負(fù)數(shù)申報(bào)
老師,我們開(kāi)了540萬(wàn)的銷項(xiàng)稅,期中35萬(wàn)是無(wú)票銷售的,可以在申報(bào)在無(wú)票銷售欄天負(fù)數(shù)嗎?

