
請問老師,納稅申報表里的銷項稅額、進(jìn)項稅額金額與帳上的不一致,銷項稅額-進(jìn)項稅額不等于申報表里的應(yīng)納稅額
答: 嗯,這種情況可能是因為數(shù)據(jù)錄入錯誤或理解稅法有偏差。銷項稅額是您開具發(fā)票產(chǎn)生的稅額,進(jìn)項稅額是您從供應(yīng)商處獲得的抵扣稅額。兩者相減得出應(yīng)納增值稅額。檢查一下數(shù)據(jù)是否有誤,或者咨詢專業(yè)人士確認(rèn)稅法應(yīng)用是否正確。
按照3%征收率計算的銷項稅額,納稅申報時,納稅申報時計算銷項稅額,需要加倍計入么?
答: 按正常的計算銷項稅額,稅率是3%,不需要加倍計入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做納稅申報的時候銷項數(shù)據(jù)少報了0.18元,但銷項稅額正確,這個情況我要怎么調(diào)整賬務(wù)嗎?
答: 你好,需要與你開票情況一致的,收入,稅額都需要一致 需要做納稅申報的更正
老師,有筆業(yè)務(wù)12月份發(fā)票開重復(fù)了,已經(jīng)在1月份紅沖了,但是現(xiàn)在導(dǎo)致賬上銷項稅額比納稅申報表上金額小,怎么樣調(diào)整一致呢?
公司7.22號結(jié)七月份的賬,結(jié)的是6.23到7.22的業(yè)務(wù),但是申報納稅算的是7.1到7.31的銷項稅,那么7.22到7.31的銷項稅不在賬上體現(xiàn)嗎?

