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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-17 14:24

你好!你是要做幾月的分錄?

紅葉 追問

2017-08-17 14:58

@宋老師:兩個月的都要做,6月份做了,但是我懷疑錯了,所以我想要請教一下老師你了。

宋生老師 解答

2017-08-17 14:59

你好!你6月的時候借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅1000 
7月的時候借應(yīng)交稅費-未交增值稅1000 貸銀行存款1000 
7月進項大于銷項,不用做分錄

紅葉 追問

2017-08-17 15:01

@宋老師:好的,謝謝宋老師,都說不清,你一指點就知道啦,謝謝!

宋生老師 解答

2017-08-17 15:02

你好!不客氣,歡迎下次再來探討。

紅葉 追問

2017-08-17 15:20

@宋老師:謝謝你的耐心講解!

宋生老師 解答

2017-08-17 15:21

你好!不客氣的。

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你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅??
2022-03-07 10:34:32
你好,可以暫不做結(jié)轉(zhuǎn)處理也可以轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方。借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2019-04-17 13:29:56
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 按這個來轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)到未交增值稅里面借方放著
2019-04-03 17:43:03
你好 看下月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2018-12-06 10:32:33
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