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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-17 10:33

你好,應當是借;其他應收款  貸;庫存現(xiàn)金 
借;管理費用等科目   貸;其他應收款

2.20 追問

2017-08-17 10:38

可是老總他自己付款的,沒有從這里付款。我都沒有收到他現(xiàn)金

鄒老師 解答

2017-08-17 10:42

那是先購買,然后給老板報銷嗎

2.20 追問

2017-08-17 10:45

不是,老板自己在網上購買茶葉,自己付款啦。之后就把收據給我,讓我記下賬。 現(xiàn)在,我要解決的是,我要怎么去寫分錄

鄒老師 解答

2017-08-17 10:45

借;管理費用等科目   貸;其他應付款

2.20 追問

2017-08-17 10:47

@鄒老師:買茶葉的  借:其他應收款9900  貸:庫存現(xiàn)金 9900   借:管理費用 9900  貸:其他應收款  9900   如果是直接從銀行打款給老總  就把庫存現(xiàn)金換成銀行存款 
這個分錄可以?

鄒老師 解答

2017-08-17 10:49

你好,如果是銀行轉賬借支,可以換成銀行存款

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相關問題討論
是的,是這樣理解的,分錄是正確的。
2020-05-25 12:54:32
S拿錢的時候,借:其他應收款-S 3000 貸:庫存現(xiàn)金 3000 S回來,拿著發(fā)票報銷的時候,借:庫存現(xiàn)金500 管理費用-差旅費 2500 貸:其他應收款-S 3000
2019-09-04 11:21:12
對的,分錄是正確的
2019-06-21 10:41:23
之前的借款不做,你的現(xiàn)金賬和實物不一致的,
2019-01-09 18:00:11
你好,領備用金 借;其他應收款 貸;庫存現(xiàn)金 報銷 借;管理費用 貸;其他應收款
2017-05-08 13:28:03
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