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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-17 10:06

你好,錯誤的是?正確 的應(yīng)當(dāng)是?

suki 追問

2017-08-17 10:17

比如這個月計提的“其它應(yīng)付——報銷未付”在下一個月都會沖平的,但是有余額,證明我多計提,或者沖銷的時候,沖錯科目了,老師,去年的這個帳,應(yīng)該怎么調(diào)整?

鄒老師 解答

2017-08-17 10:18

如果是多計提了 
借;其他應(yīng)付款  貸;以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好,錯誤的是?正確 的應(yīng)當(dāng)是?
2017-08-17 10:06:55
您好,直接做憑證更正進行調(diào)整。
2016-10-12 14:17:21
你好,應(yīng)當(dāng)是有某個事項漏記或多記了,不會因為四舍五入有這個差額的,都是到分位
2017-12-01 09:20:44
借:管理費用--其他2.1貸:銀行存款2.1
2017-12-01 09:17:55
你好, 是的,需要科目余額表的余額導(dǎo)入做期初
2020-06-05 09:43:24
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