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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-08-16 15:46

某人支付的一半不用入賬,按照實(shí)際支付的款項(xiàng)編制如下分錄即可: 
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 
貸:銀行存款

王木木 追問

2017-08-16 16:04

為什么要記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢,就是修理費(fèi)和相關(guān)配件費(fèi)用,不能直接計(jì)入成本嗎,還是記到長(zhǎng)期待攤的地方,然后在平均攤到每個(gè)月

方亮老師 解答

2017-08-16 16:07

如果金額大需要計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,如果金額比較小可以直接計(jì)入當(dāng)期損益。

王木木 追問

2017-08-16 16:11

@李方亮老師:金額的確比較大,如果計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我后續(xù)該怎么攤銷這個(gè)科目,分多久攤銷合理

方亮老師 解答

2017-08-16 16:22

按照租期攤銷即可。

王木木 追問

2017-08-16 16:49

@李方亮老師:我們已經(jīng)購買了這臺(tái)設(shè)備了,沒有租期

方亮老師 解答

2017-08-16 17:06

抱歉,老師回答的不夠完善。如果是租賃的,發(fā)生的修理費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,按照租期攤銷。如果是自有的,發(fā)生的修理費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)科目,按照剩余折舊期攤銷。

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某人支付的一半不用入賬,按照實(shí)際支付的款項(xiàng)編制如下分錄即可: 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款
2017-08-16 15:46:54
您好,出入證收入,借:現(xiàn)金或者銀行存款,100元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,100元/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,100元*增值稅率/(1+增值稅率),購買出入證,借:其他業(yè)務(wù)支出,20元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,20元。收到的押金,借;現(xiàn)金或者銀行存款,100元,貸:其他應(yīng)付款-押金 ,100元。
2018-09-16 17:25:15
你好,計(jì)入管理費(fèi)用——修理費(fèi)、。
2020-06-05 11:19:11
你好,一般是計(jì)入管理費(fèi)用科目核算。
2016-08-07 11:19:01
您好!就計(jì)入管理費(fèi)用-其他費(fèi)用就行了。
2016-12-08 16:36:52
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