
老師,請問建新帳時,老板只提供了銀行存款余額,會計分錄借:銀行有款,貸方科目不知咋列,此款系上年余額。
答: 你好,這個不好建賬,要重新整理科目余額出來
你好老師,公司是做現(xiàn)貨平臺交易的,通過銀行收到的財付通轉(zhuǎn)來的款,會計分錄是借銀行存款,貸的科目是什么請指
答: 你好 如果是往來款的話 貸方就是應(yīng)收賬款了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收費員因四舍五入原因,少收0.04元。往月多收部分都進了門診收入/結(jié)算差額科目如本月收費系統(tǒng)報表顯示藥品收入等收入990元 結(jié)算差額應(yīng)為10元,,銀聯(lián)卡1000元 ,但實際銀行POS金額為999.96元.會計分錄應(yīng)如何?會計分錄:借:門診收入/結(jié)算差額 9.96 門診收入/藥品收入等 990貸:銀行存款 999.96 這樣寫分錄可否?
答: 你好!可以的。實際上你可以計入財務(wù)費用

