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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-08-15 17:35

老師,但是庫存商品我們有很多手機型號的,不知道320元放到那款手機去

°青春的尾巴し 追問

2017-08-15 17:48

是的,老師

°青春的尾巴し 追問

2017-08-15 17:56

老師,我那個是內(nèi)帳來的,沒有稅金

方亮老師 解答

2017-08-15 17:33

1、借:庫存商品     4700 
貸:銀行存款    4700 
2、用原來的購入價結轉(zhuǎn)成本沒有問題的。

方亮老師 解答

2017-08-15 17:37

您的意思是廠家發(fā)票上面注明的金額是5000元,你們實際支付4700元即可對嗎?

方亮老師 解答

2017-08-15 17:52

您描述的情況屬于返利, 需要沖銷主營業(yè)務成本,不需要分攤到新購進商品的入賬價值里面: 
借:庫存商品    5000 
貸:銀行存款    4700 
貸:主營業(yè)務成本     300/1.17 
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出   300/1.17*17%

方亮老師 解答

2017-08-15 18:00

借:庫存商品 5000 
貸:銀行存款 4700 
貸:主營業(yè)務成本 300

上傳圖片 ?
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1、借:庫存商品 4700 貸:銀行存款 4700 2、用原來的購入價結轉(zhuǎn)成本沒有問題的。
2017-08-15 17:33:14
你好; 如果是銷貨成本 你做借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2022-03-23 14:50:06
你好 借主營業(yè)務成本 負數(shù),貸庫存商品負數(shù),借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款暫估款 負數(shù)
2021-05-31 14:29:53
您好,借庫存商品貸銀行存款銷售時,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅,結轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務成本貸庫存商品,
2020-06-23 10:24:09
你好,向個人借款支出工資時,借應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款 如果是預付的,那么借其他應收款-個人(收到工資的人) 貸其他應付款
2019-12-28 15:50:33
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