@樸老師,我知道了,等于是退271.05就行了是吧 問(wèn)
你好請(qǐng)把資料完整發(fā)一下看看 答
老師租借辦公室 沒(méi)有發(fā)票 匯繳時(shí)調(diào)增 問(wèn)
同學(xué),你好 沒(méi)有發(fā)票,匯算時(shí)調(diào)整 答
公司股東可以借錢給公司運(yùn)營(yíng)吧 問(wèn)
那個(gè)是可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答
單位有一輛公務(wù)車拍賣出售,假設(shè)賣了1萬(wàn)元,不開發(fā)票 問(wèn)
增值稅計(jì)算: 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)出售,按簡(jiǎn)易計(jì)稅(3% 減按 2%),增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余額計(jì)算: 固定資產(chǎn)清理 借方 6000 元(第一步),貸方 9803.92 元(第二步),余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元(凈收益) 。 最后一筆分錄錯(cuò),應(yīng)是借:固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸:資產(chǎn)處置損益 3083.92(因是主動(dòng)處置,用 “資產(chǎn)處置損益”,且金額為 3083.92 )。 答
老師你好,我想問(wèn)下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄 問(wèn)
年度所得稅匯算調(diào)增,不需要做分錄 答

老師,我是購(gòu)貨方,對(duì)方在11月開具發(fā)票由于稅號(hào)開錯(cuò)了,當(dāng)月重新開具正確發(fā)票,認(rèn)證時(shí)不小心認(rèn)證到錯(cuò)誤發(fā)票,在12月份發(fā)票,可是已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)我們要怎么做
答: 你好,同學(xué), 認(rèn)證后不抵扣就可以了,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
給公司開具的發(fā)票稅號(hào)數(shù)字和字母0開錯(cuò)了,但是對(duì)方?jīng)Q定不認(rèn)證了,所以不愿退票重開,和我們有關(guān)系嗎?
答: 你好!其實(shí)這個(gè),稅局遲早要找你們??词悄倪叾惥窒日伊?。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶說(shuō)我司開具的發(fā)票不能認(rèn)證是什么原因,稅號(hào)和名稱都沒(méi)錯(cuò)
答: 你好,有的時(shí)候什么信息都是正確的,就是發(fā)票不能認(rèn)證 建議你作廢重新開具

