
老師,請(qǐng)問一下,如果別人開給我的票和當(dāng)月結(jié)算的多出很多(比如這個(gè)月對(duì)賬2萬,實(shí)收到票是5萬),我的賬要怎么做呢,
答: 如果今后要支付,計(jì)入應(yīng)付賬款;如果不支付,發(fā)票重開。
老師,我給對(duì)方開發(fā)票多開了一分錢怎么辦?
答: 你好,如果票已經(jīng)開出來了,并且對(duì)方也是不能給我們的,可以計(jì)入管理費(fèi)用,類似于抹零。 借:銀行存款 實(shí)收金額 管理費(fèi)用 多開金額 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一些供應(yīng)商開具的發(fā)票總是比我們這邊的入庫(kù)單大,多出的金額該怎么處理。 如:實(shí)際入庫(kù)金額1000(含稅).但發(fā)票缺開出了1050(含稅),多出的50怎么做賬?
答: 你好!你們按什么價(jià)格付款?


J 追問
2017-08-15 15:16
王雁鳴老師 解答
2017-08-15 15:18
J 追問
2017-08-15 15:21